6.一般会計歳出予算[ 性質別 ](2月補正含むベース) |
<14年度当初予算と15年度当初予算+2月補正の対比>
区 分 |
14年度当初
A |
15年度当初
+2月補正
B |
比 較 |
15年度当初
+2月補正
構成比 |
(参 考:14年度) |
増減額
B-A |
増減率
B/A |
対前年度
伸率 |
構成比 |
1 義務的経費 |
414,055,936 |
390,352,544 |
▲ 23,703,392 |
▲ 5.7 |
54.1 |
4.7 |
54.3 |
内 訳 |
人 件 費 |
245,340,851 |
240,318,587 |
▲ 5,022,264 |
▲ 2.0 |
33.3 |
0.6 |
32.1 |
扶 助 費 |
50,003,915 |
48,273,771 |
▲ 1,730,144 |
▲ 3.5 |
6.7 |
3.3 |
6.6 |
公 債 費 |
118,711,170 |
101,760,186 |
▲ 16,950,984 |
▲ 14.3 |
14.1 |
15.1 |
15.6 |
2 投資的経費 |
163,077,595 |
155,736,771 |
▲ 7,340,824 |
▲ 4.5 |
21.6 |
▲ 9.8 |
21.4 |
内 訳 |
補助事業 |
86,428,465 |
80,363,416 |
▲ 6,065,049 |
▲ 7.0 |
11.1 |
▲ 12.0 |
11.3 |
単独事業 |
44,776,432 |
39,073,486 |
▲ 5,702,946 |
▲ 12.7 |
5.4 |
▲ 9.8 |
5.9 |
直轄事業 |
23,802,124 |
30,544,896 |
6,742,772 |
28.3 |
4.2 |
▲ 8.2 |
3.1 |
受託事業 |
3,073,125 |
2,074,013 |
▲ 999,112 |
▲ 32.5 |
0.3 |
▲ 1.4 |
0.4 |
災害復旧費 |
4,997,449 |
3,680,960 |
▲ 1,316,489 |
▲ 26.3 |
0.5 |
28.4 |
0.7 |
3 その他経費 |
186,019,357 |
175,763,080 |
▲ 10,256,277 |
▲ 5.5 |
24.3 |
▲ 4.8 |
24.4 |
合 計 |
763,152,888 |
721,852,395 |
▲ 41,300,493 |
▲ 5.4 |
100.0 |
▲ 1.1 |
100.0 |
公債費除きベース 合計 |
644,441,718 |
620,092,209 |
▲ 24,349,509 |
▲ 3.8 |
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▲ 3.6 |
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(注)構成比は四捨五入によるため合計に合わない場合があります。 |
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