II 本県予算の内容
3 歳出予算の特徴
(1)義務的経費
義務的経費(人件費、扶助費、公債費)は、対前年度5.8%増の3,813億6,700万8千円となり、予算全体の49.3%を占めています。
これは、公共事業等により発行された県債の償還に伴う公債費の増及び介護保険制度導入等に伴う扶助費の増が主な要因となっています。
平成11年度 | 平成12年度 | 増減額 | 伸び率 | |
---|---|---|---|---|
義務的経費 うち 人件費 扶助費 公債費 |
3,604億円 2,390億円 360億円 854億円 |
3,814億円 2,408億円 438億円 967億円 |
210億円 18億円 78億円 113億円 |
5.8% 0.8% 21.6% 13.3% |
表2 義務的経費の伸率と額の推移 |
(1) 義務的経費の伸率 (2) 義務的経費の推移 |
目次へ | 前へ/次へ |